为全面摸清风险底数,规范信贷标准化操作流程,根据市分行党委工作安排,该行抽调全市部分业务骨干组成一个检查组,逐支行开展了信贷规范化检查辅导及担保排查工作。

  本次检查是在省行综合大检查的基础上,结合总行《押品管理办法(2018年修订)》、省行《贷后管理实施细则》等文件要求,依据《信贷全流程标准化操作手册(2019年修订)》规定,制定下发了《关于开展全市信贷规范化检查辅导及担保情况排查的通知》,明确了检查范围、时间、方式、内容及检查要求。通过检查,部分行仍存在操作不规范,制度落实不到位,管理不到位等现象共计27个问题,均建立了台账,明确了责任,限期督促完成整改。

  通过检查,全面摸清了全市放款监督、贷后管理等工作中存在的问题,并对下一步严格审查审议、细致做好贷后管理及押品管理提出了具体要求,并狠抓责任落实、狠抓信贷基本制度执行,切实增强了合规办贷的意识。 (姜培培)